Σε επίπεδο ισολογισμού, η παραπάνω διαγραφή οφειλής ενίσχυσε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 22,8 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 23,5% από την 31η Δεκεμβρίου του 2008. Η ρύθμιση του υπολοίπου ποσού της οφειλής, σε συνδυασμό με την έκδοση 3ετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 10 εκατ. Ευρώ που πραγματοποιήθηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2009, οδήγησε σε σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού του Ομίλου κατά 13,8%. Ταυτόχρονα, μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 56% του συνόλου των υποχρεώσεων από 71% στις 31/12/2008.
Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών σημείωσε αύξηση 3,9%, καθώς ανήλθε σε 56,5 εκατ. Ευρώ από 54,4 εκατ. Ευρώ το 2008. Αντίστοιχα, αύξηση 22% παρουσιάζουν οι εξαγωγές, οι οποίες αποτελούν το 23% των συνολικών πωλήσεων. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 6,4%, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών διάθεσης, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφωθούν σε 3,5 εκατ. Ευρώ από 4,9 εκατ. Ευρώ το 2008. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους εμφανίζουν ζημίες ύψους 2,3 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 50,4 εκατ. Ευρώ κατά το 2008, οι οποίες είχαν προκύψει από απομείωση συμμετοχής ύψους 45,4 εκατ. Ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο 3ο τρίμηνο του 2008.
Με γνώμονα την ανάπτυξη της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές διεθνείς συγκυρίες, η Lavipharm προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφενός την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα, αφετέρου την εδραίωση της θέσης της στη διεθνή αγορά.